Orden de Compra. Nº29-73-SE23 "FZG - DTS.003-2023 FORA - ADQ. EQUIPAMIENTO CASINO II BA"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-73-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2023
Nombre de la Orden de Compra FZG - DTS.003-2023 FORA - ADQ. EQUIPAMIENTO CASINO II BA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047300001000033313012152204008000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Benjamin
Razón Social Comercial Maquiservi Limitada
R.U.T. 76.489.495-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniel Benjamin
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadBASURERO PLASTICO 100 LITROS, DE ACUERDO A FT ADJUNTA.BASURERO PLASTICO 100 LITROS, DE ACUERDO A FT ADJUNTA. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
48101915
Bandejas de servicio250UnidadBANDEJAS PLASTICAS PARA AUTOSERVICIO 45X35 VER FT. ADJUNTA.BANDEJAS PLASTICAS PARA AUTOSERVICIO 45X35 VER FT. ADJUNTA. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.000 $ 1.375.000
52151705
Portas cubiertos o cucharas4UnidadORGANIZADOR DE CUBIERTOS CUATRO COMPARTIMIENTOS 51X28X10, VER FT. ADJUNTA.ORGANIZADOR DE CUBIERTOS CUATRO COMPARTIMIENTOS 51X28X10, VER FT. ADJUNTA. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.570.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.