Orden de Compra. Nº29-76-SE22 "SMBS 002 - 2022 / SERVICIO AUDIOVISUAL"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-76-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2022
Nombre de la Orden de Compra SMBS 002 - 2022 / SERVICIO AUDIOVISUAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-25-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210215000044247202152208999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 475000
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIONES Y EVENTOS U-MANO S.A
Razón Social EMPRESAS U-MANO SA
R.U.T. 99.522.210-8
Sucursal PRODUCCIONES Y EVENTOS U-MANO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSERVICIO DE PROYECCIÓN POR 02 DÍAS DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 4 DE LAS BASES TÉCNICASSERVICIO DE PROYECCIÓN POR 02 DÍAS DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 4. VALOR CON IVA INCLUIDO $ 1.395.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.349 $ 1.395.349
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSERVICIO DE AUDIO POR 02 DÍAS DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 4 DE LAS BASES TÉCNICASSERVICIO DE AUDIO POR 02 DÍAS DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 4. VALOR CON IVA INCLUIDO $ 639.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.535 $ 639.535
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSERVICIO DE ILUMINACIÓN POR 02 DÍAS DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 4 DE LAS BASES TÉCNICAS.SERVICIO DE ILUMINACIÓN POR 02 DÍAS DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL PUNTO. VALOR CON IVA INCLUIDO $ 465.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.116 $ 465.116
Total Neto $ 2.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.000
TOTAL OC $ 2.975.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.