Orden de Compra. Nº29-80-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 29-324-LP09. ADQUISICIÓN DE PASAMANERÍAS."
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-80-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-324-LP09. ADQUISICIÓN DE PASAMANERÍAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-324-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 2498009,8
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE DE ESPECIES ADJUDICADAS.

CONFORME A LAS ESPECIES ADJUDICADAS, SE ADJUNTA DETALLE GENERAL DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA EN LA PROPUESTA PÚBLICA Nº 46/2009, DE LA LICITACIÓN ID MERCADO PÚBLICO Nº 29-324-LP09).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.LEIVA S.A.
Razón Social J LEIVA S A
R.U.T. 96.549.620-3
Sucursal J.LEIVA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102518
Pasamanerías6UnidadESTRELLA METÁLICA GORRO CUARTEL G.A.V.  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
53102518
Pasamanerías71UnidadPIOCHA DORADA P/TENIDA.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.500 $ 390.500
53102518
Pasamanerías616UnidadESCUDETE PLATEADO PARA GORRA PCP.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772.000 $ 2.772.000
53102518
Pasamanerías142UnidadPIOCHA CROMADA P/TENIDA.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.000 $ 781.000
53102518
Pasamanerías137UnidadESCUDETE GORRO CUARTEL SS.OO.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.500 $ 616.500
53102518
Pasamanerías7UnidadCADENA PORTA ESPADA.  $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
53102518
Pasamanerías71UnidadPIOCHA CROMADA P/CAMISA.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.500 $ 319.500
53102518
Pasamanerías642ParCÓNDOR SOLAPA DORADO.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.054.400 $ 2.054.400
53102518
Pasamanerías2124ParCÓNDOR SOLAPA PLATEADO.  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.117.120 $ 6.117.120
Total Neto $ 13.147.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.498.010
TOTAL OC $ 15.645.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.