|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
29-830-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 29-544-LE07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
1. NECESIDAD INSTITUCIONAL
2.- PLAZO DE ENTREGA 25 DIAS HABILES
3.- COD. PPTO. 22-04-012-001-001-02-2280-08
4.- Nº CONTROL 200710560 |
|
Proveniente de Licitación
|
29-544-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando Logístico |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1185600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JUAN IGNACIO VERGINI SANDRES
|
|
R.U.T. |
6.551.479-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101701
| Rodillo de transportador | 300 | Unidad | Rodillo de transportador | RODILLO PARA CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA, FABRICADOS CONFORME A PLANO Nº 80002.- |
$ 20.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.240.000
|
$ 6.240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.185.600
|
|
$ 7.425.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.