Orden de Compra. Nº29-86-SE24 "FZG 91-007-2024 FORA ADQ. DE EQUIP DE CONECTIVIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-86-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra FZG 91-007-2024 FORA ADQ. DE EQUIP DE CONECTIVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047300003000011210012152215000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201544
Controlador o convertidor de interfaz bus50UnidadTP- LINK O "EQUIVALENTE" SOLO-1000 MBPS SM 2-SC 1310NM 15 KM CONVERTIDOR MEDIO REQ8PIN-UTPTP-LINK SOLO-1000MBPS SM 2-SC 1310NM 15 KM CONVERTIDOR MEDIO. $ 41.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.063.150 $ 2.063.150
43222620
Conmutador multiservicio4UnidadSWITCH CISCO C9200L- O "EQUIVALENTE" 24P 4G-A POESWITCH CISCO C9200L . $ 1.746.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.987.708 $ 6.987.708
43232908
Programas de desvío o conmutación1UnidadROUTER CISCO C1111- O "EQUIVALENTE" 8P ISR1100ROUTER. $ 208.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.632 $ 208.632
43202201
Partes y piezas telefónicas40UnidadTELEFONO UNIFY IP PENTAGE 15 IP HFATeléfono IP $ 84.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.374.240 $ 3.374.240
39121020
Acondicionadores de señal6UnidadACCESPOINT FORTINET FORTIAP 221EACCESPOINT UBQ APC-AC-LITE. $ 92.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.886 $ 554.886
43201602
Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red2UnidadRACK PUERTA VIDRIO 22URACK PUERTA VIDRIO 22U . Se adjunta ficha técnica. $ 317.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.412 $ 634.412
39121011
Fuentes de alimentación continua1UnidadUPS FORZA 390 WH 6X9AH 3000W 3KVAUPS FORZA 390 WH 6X9AH 3000W 3KVA Se adjunta ficha técnica. $ 792.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.251 $ 792.251
Total Neto $ 14.615.279
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.615.279

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.