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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-92-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Repuestos Electronicos (59-200-03) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Logístico |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
36320,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Corporación Tecnica de Fluidos - Casa Matriz |
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Razón Social |
CORP TECNICA DE FLUIDOS S A
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R.U.T. |
96.599.680-k |
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Sucursal |
Corporación Tecnica de Fluidos - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141609
| Válvulas de control | 8 | Unidad | VALVULAS DE BOLA DIAMETRO 1 1/4", 2 CUERPOS DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 316L 1000WOG (water-oil-gas), CONEXION HILO INTERIOR NPT ACCIONAMIENTO PALANCA PRESION DE TRABAJO 130-136 PSI. | |
$ 23.895,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.160
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$ 191.160
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Total Neto
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$ 191.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.320
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$ 227.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.