Orden de Compra. Nº29-979-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 29-571-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-979-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-571-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1.-NECESIDAD INST. DE COMB. TERRESTRE. 2.- PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES 3.- COD. PPTO. 22-04-012-003-090-02-2508 Nº CONTROL 200710658
Proveniente de Licitación 29-571-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna -1
Impuesto 1567,5
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL CRISAN LIMITADA
R.U.T. 77.494.690-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
DISCO CORTE ACERO INOX15UnidadDISCO CORTE ACERO INOXDISCO DE CORTE ACERO INOXIDABLE DE 7" $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
Total Neto $ 8.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.568
TOTAL OC $ 9.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.