Orden de Compra. Nº
2902-1012-SE18
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MATERIALES MANTENCIONES ESCUELA VALLE HERMOSO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-1012-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCIONES ESCUELA VALLE HERMOSO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
26927,45379
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vidrieriamuebleriaymaderascristal
Razón Social
JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES
R.U.T.
9.717.250-1
Sucursal
vidrieriamuebleriaymaderascristal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
8
Unidad no definida
TUBOS FLUORESCENTES LARGOS
TUBOS FLUORESCENTES LARGOS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.384
$ 6.387
39111810
Interruptor de lámpara
16
Unidad no definida
PARTIDORES
PARTIDORES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad no definida
AMPOLLETA HALÓGENA
AMPOLLETA HALÓGENA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
39121501
Interruptores de seguridad
3
Unidad no definida
INTERRUPTORES GRANDES
INTERRUPTORES GRANDES
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.169
$ 5.169
30181512
Asientos de inodoro
3
Unidad no definida
TAPAS WC
TAPAS WC
$ 9.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.748
$ 29.748
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad no definida
TAPA GOTERAS
TAPA GOTERAS
$ 6.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.782
$ 13.782
60121001
Pinturas
4
Unidad no definida
PINTURA BLANCA
PINTURA BLANCA
$ 13.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.244
$ 53.244
60121001
Pinturas
1
Unidad no definida
PINTURA CELESTE
PINTURA CELESTE
$ 13.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.311
$ 13.311
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja
1
Unidad no definida
TIRA DE CANALETA
TIRA DE CANALETA
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
27112103
Abrazaderas
4
Unidad no definida
ABRAZADERAS CANALETA
ABRAZADERAS CANALETA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
31161503
Clavo-tornillo
1
kilogramo
CLAVOS TECHO
CLAVOS TECHO
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
Total Neto
$ 141.723
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.927
TOTAL OC
$ 168.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.