Orden de Compra. Nº2902-109-SE22 "INSUMOS DE ASEO MODULO DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-109-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO MODULO DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-58-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 17251,238385
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico5UnidadBOLSA DE BASURA 50*70BOLSA DE BASURA 50*70 $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.575 $ 3.575
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
42281602
Soluciones de glutaraldehído2UnidadGALON DE ALCOHOLGALON DE ALCOHOL $ 24.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.742 $ 48.742
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5UnidadDANZARINADANZARINA $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
14111704
Papel higiénico20RolloPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
14111703
Toallas de papel20RolloROLLO DE TOALLA NOVAROLLO DE TOALLA NOVA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
Total Neto $ 90.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.251
TOTAL OC $ 108.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.