Orden de Compra. Nº2902-117-SE20 "MATERIALES REPARACIONES SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA QUETÉN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-117-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA QUETÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-24-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 41225,2082
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro3Unidad no definidaKIT INSTALACIÓN WCKIT INSTALACIÓN WC $ 5.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.461 $ 16.462
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro3Unidad no definidaDESAGUE LAVAT.DESAGUE LAVAT. $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.823 $ 11.824
30181511
Inodoros1Unidad no definidaKIT URINARIO VICTORIAKIT URINARIO VICTORIA $ 23.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.286 $ 23.286
40141716
Sifones en P3Unidad no definidaSIFON REG. 1. 1/4"SIFON REG. 1. 1/4" $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.941 $ 4.941
30181512
Asientos de inodoro3Unidad no definidaSALA CELTIC 30 5 CMSALA CELTIC 30 5 CM $ 45.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.638 $ 136.639
30181504
Lavamanos3Unidad no definidaMONOMANDO LAVAT. DOMENICAMONOMANDO LAVAT. DOMENICA $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.823 $ 23.824
Total Neto $ 216.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.225
TOTAL OC $ 258.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.