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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2902-1240-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN DOCENTES DE LA COMUNA - CAPACITACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2902-5-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
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Comuna |
Hualaihué
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Impuesto |
5137,98095 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRAULIO RODRIGO |
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Razón Social |
COMERCIAL OELCKERS SPA
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R.U.T. |
76.486.156-6 |
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Sucursal |
BRAULIO RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201711
| Té instantáneo | 2 | Unidad no definida | TE LIPTON | TE LIPTON |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.017
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad no definida | AZUCAR | AZUCAR |
$ 782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 782
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$ 782
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14111705
| Servilletas de papel | 1 | Unidad no definida | SERVILLETAS | SERVILLETAS |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294
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$ 294
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 23 | Unidad no definida | GALLETAS - QUEQUES | GALLETAS - QUEQUES |
$ 888,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.424
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$ 20.420
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | NESCAFÉ 170 GRS. | NESCAFÉ 170 GRS. |
$ 3.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.529
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$ 3.529
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Total Neto
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$ 27.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.138
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$ 32.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.