Orden de Compra. Nº2902-1300-SE16 "MATERIALES DE OFICINA ESCUELA CALETA EL MANZANO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1300-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA CALETA EL MANZANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-42-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 14336,20699
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Independencia
Razón Social CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID
R.U.T. 14.226.391-2
Sucursal Libreria Independencia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas20Unidad no definidaREMOLINOS CON BANDERA CHILENAREMOLINOS CON BANDERA CHILENA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
60141019
Piñatas20Unidad no definidaSOL DIECIOCHERO CHICOSOL DIECIOCHERO CHICO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
60141019
Piñatas10Unidad no definidaSOL DIECIOCHERO GRANDESOL DIECIOCHERO GRANDE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
60111408
Ondas o cintas decorativas20Unidad no definidaGUIRNALDASGUIRNALDAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
60111408
Ondas o cintas decorativas20Unidad no definidaCOPIHUES CHICOSCOPIHUES CHICOS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
60141015
Cometas10Unidad no definidaCOPIHUES GRANDESCOPIHUES GRANDES $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
60141019
Piñatas1Unidad no definidaROLLO BANDERAS PLASTICASROLLO BANDERAS PLASTICAS $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
Total Neto $ 75.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.336
TOTAL OC $ 89.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.