Orden de Compra. Nº2902-135-SE21 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-135-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-22-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 172676,46196
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas30Unidad no definidaFRASCO TOALLA DESINF. CLOROXFRASCO TOALLA DESINF. CLOROX $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.570 $ 99.580
14111703
Toallas de papel8Unidad no definidaROLLO TOALLA INDUSTRIALROLLO TOALLA INDUSTRIAL $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.655
41122606
Dispensadores de portaobjetos8Unidad no definidaDISPENSADOR DE PARED PARA JABÓNDISPENSADOR DE PARED PARA JABÓN $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.264 $ 151.261
41122606
Dispensadores de portaobjetos10Unidad no definidaDISPENSADOR DE PARED PARA ALCOHOL GELDISPENSADOR DE PARED PARA ALCOHOL GEL $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.080 $ 189.076
41122606
Dispensadores de portaobjetos8Unidad no definidaDISPENSADOR PARA TOALLA NOVA INDUSTRIALDISPENSADOR PARA TOALLA NOVA INDUSTRIAL $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.776 $ 332.773
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona20Unidad no definidaALCOHOL AL 70%ALCOHOL AL 70% $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.480 $ 97.479
Total Neto $ 908.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.676
TOTAL OC $ 1.081.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.