Orden de Compra. Nº2902-1409-SE18 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA CORDILLERA NEVADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1409-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA CORDILLERA NEVADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 13248,90254
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos5Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.874
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidaVIRUTILLA PISO GRUESAVIRUTILLA PISO GRUESA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
46181504
Guantes protectores3Unidad no definidaPAR GUANTES TALLA MPAR GUANTES TALLA M $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaCIF CREMA GRANDECIF CREMA GRANDE $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.446 $ 3.445
12141901
Cloro Cl12Unidad no definidaCLOROCLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.580
12181501
Ceras sintéticas12Unidad no definidaCERA INCOLORA CERA INCOLORA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.613
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaDANZARINASDANZARINAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303
47121701
Bolsas de basura12Unidad no definidaBOLSA BASURA 80X110BOLSA BASURA 80X110 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.016 $ 14.017
Total Neto $ 69.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.249
TOTAL OC $ 82.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.