Orden de Compra. Nº2902-1411-SE18 "MATERIALES DE ASEO OFICINAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1411-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO OFICINAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 9613,35875
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaDESINFECTANTE LYSOFORMDESINFECTANTE LYSOFORM $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaDANZARINASDANZARINAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
46181504
Guantes protectores6Unidad no definidaPAR DE GUANTES TALLA MPAR DE GUANTES TALLA M $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaPAR DE GUANTES TALLA SPAR DE GUANTES TALLA S $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaDETERGENTEDETERGENTE $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
47121701
Bolsas de basura4Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 80X110BOLSA DE BASURA 80X110 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
Total Neto $ 50.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.613
TOTAL OC $ 60.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.