Orden de Compra. Nº2902-1473-SE12 "MATERIALES ASEO ANEXO ESCUELA ANTUPIREN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1473-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ANEXO ESCUELA ANTUPIREN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-11-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 8621,6571415437
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura4UnidadPQTE. BOLSA BASURAPQTE. BOLSA BASURA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
47131502
Paños de limpieza2UnidadDANZARINASDANZARINAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
47131502
Paños de limpieza4UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
12141901
Cloro Cl10UnidadCLOROCLORO $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF EN CREMACIF EN CREMA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
12161902
Detergentes surfactantes1kilogramoDETERGENTE RINSODETERGENTE RINSO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
12181501
Ceras sintéticas10LitroCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.125
42132202
Dediles4ParGUANTES DESECHABLESGUANTES DESECHABLES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
Total Neto $ 45.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.622
TOTAL OC $ 53.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.