Orden de Compra. Nº
2902-1475-SE12
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MATERIALES ASEO LICEO HORNOPIREN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-1475-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO LICEO HORNOPIREN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-11-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
10083,5714285542
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuela
Razón Social
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T.
12.164.452-5
Sucursal
manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSA BASURA 70 X 90
BOLSA BASURA 70 X 90
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
47121605
Limpiadores de suelo
6
Unidad
VIRUTILLA PARA PISO GRUESA
VIRUTILLA PARA PISO GRUESA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.538
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
DANZARINAS
DANZARINAS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.403
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSA BASURA 80 X 110
BOLSA BASURA 80 X 110
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.538
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
CERA LIQUIDA ROJA
CERA LIQUIDA ROJA
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.730
$ 6.727
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
CIF GRANDES
CIF GRANDES
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.791
$ 4.790
12161902
Detergentes surfactantes
2
kilogramo
DETERGENTE RINSO
DETERGENTE RINSO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
12181501
Ceras sintéticas
12
Litro
CERA LIQUIDA INCOLORA
CERA LIQUIDA INCOLORA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.067
12141901
Cloro Cl
10
Litro
CLORO
CLORO
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
42132202
Dediles
3
Par
GUANTES
GUANTES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
Total Neto
$ 53.071
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.084
TOTAL OC
$ 63.155
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.