Orden de Compra. Nº2902-1489-SE19 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA EL VARAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1489-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA EL VARAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-62-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 19426,2935
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas2Unidad no definidaPALASPALAS $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaPAR GUANTES T-MPAR GUANTES T-M $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaCLOROCLORO $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914 $ 4.916
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648 $ 5.647
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092
47121812
Raspadores de limpieza15Unidad no definidaVIRUTILLA PISO FINAVIRUTILLA PISO FINA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.017
47131602
Paños de limpieza absorbente4Unidad no definidaDANZARINASDANZARINAS $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaDETERGENTEDETERGENTE $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaCIF CREMA GRANDECIF CREMA GRANDE $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
12181501
Ceras sintéticas20Unidad no definidaSACHET CERA CREMA ROJASACHET CERA CREMA ROJA $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaPOETTPOETT $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143
Total Neto $ 102.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.426
TOTAL OC $ 121.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.