Orden de Compra. Nº2902-1499-SE07 "COMBUSTIBLE CAMIONETA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1499-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE CAMIONETA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMBUSTIBLE CAMIONETA MUNICIPAL, TRASLADO FUNCIONARIA DAEM SRA. CLAUDIA FAUNDEZ A PTO.MONTT, RETIRO DINEROS PAGO SUELDOS.
Proveniente de Licitación 2902-97-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna -1
Impuesto 3630,729
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HORST WAHL MEHRCKENS
R.U.T. 4.585.090-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina30UnidadBencinaBENCINA 97 OCTS. $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.109
Total Neto $ 19.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.631
TOTAL OC $ 22.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.