Orden de Compra. Nº2902-1628-SE11 "MATERIALES OFICINAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1628-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-31-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 2859,57983192931
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar Cristina
Razón Social MARGARITA BEATRIZ BUSTAMANTE JIMENEZ
R.U.T. 7.901.151-7
Sucursal Bazar Cristina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar9UnidadSCOTCH MEDIANOSCOTCH MEDIANO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadSCOTCH CHICO ANCHOSCOTCH CHICO ANCHO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORACALCULADORA $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.756 $ 5.756
44122104
Clips para papel1UnidadCAJA CLIPSCAJA CLIPS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
44121506
Sobres estándar85UnidadSOBRES AMERICANOSSOBRES AMERICANOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125 $ 2.143
44121706
Lápices de madera1UnidadLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
60121524
Bolígrafos de gel2UnidadLAPICES GELLAPICES GEL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471
14111810
Formularios o libros del personal1UnidadLIBRO DE ASISTENCIALIBRO DE ASISTENCIA $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
43232503
Corrector ortográfico2UnidadCORRECTORCORRECTOR $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
44121701
Lápiz pasta4UnidadLAPIZ PASTALAPIZ PASTA $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 739
Total Neto $ 15.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.860
TOTAL OC $ 17.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.