Orden de Compra. Nº
2902-1628-SE11
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MATERIALES OFICINAS DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-1628-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINAS DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-31-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
2859,57983192931
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar Cristina
Razón Social
MARGARITA BEATRIZ BUSTAMANTE JIMENEZ
R.U.T.
7.901.151-7
Sucursal
Bazar Cristina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
9
Unidad
SCOTCH MEDIANO
SCOTCH MEDIANO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
SCOTCH CHICO ANCHO
SCOTCH CHICO ANCHO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
CALCULADORA
CALCULADORA
$ 5.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.756
$ 5.756
44122104
Clips para papel
1
Unidad
CAJA CLIPS
CAJA CLIPS
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 160
44121506
Sobres estándar
85
Unidad
SOBRES AMERICANOS
SOBRES AMERICANOS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.125
$ 2.143
44121706
Lápices de madera
1
Unidad
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84
$ 84
60121524
Bolígrafos de gel
2
Unidad
LAPICES GEL
LAPICES GEL
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470
$ 471
14111810
Formularios o libros del personal
1
Unidad
LIBRO DE ASISTENCIA
LIBRO DE ASISTENCIA
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
43232503
Corrector ortográfico
2
Unidad
CORRECTOR
CORRECTOR
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad
LAPIZ PASTA
LAPIZ PASTA
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740
$ 739
Total Neto
$ 15.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.860
TOTAL OC
$ 17.910
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.