Orden de Compra. Nº2902-1681-SE11 "COFFE BREACK REUNIÓN EXTRAESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1681-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2011
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREACK REUNIÓN EXTRAESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-116-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 3300,25210083831
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definidaNESCAFÉ MEDIANONESCAFÉ MEDIANO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaAZUCARAZUCAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
50181901
Pan fresco10Unidad no definidaSANDWICH DE JAMÓN Y QUESOSANDWICH DE JAMÓN Y QUESO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50202304
Jugos y néctar envasados2Unidad no definidaJUGOS WATTS DE 1 1/2 LTSJUGOS WATTS DE 1 1/2 LTS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaSERVILLETASSERVILLETAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
50201713
Bolsitas de te1CajaTE LIPTONTE LIPTON $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815 $ 815
Total Neto $ 17.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.300
TOTAL OC $ 20.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.