Orden de Compra. Nº2902-1697-SE19 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA QUIACA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1697-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA QUIACA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-62-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 16252,17972
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaCIF CREMA GRANDECIF CREMA GRANDE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaCLOROCLORO $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.294
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.739
47131609
Magos para escobas o traperos3Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
39101601
ampolletas halógenas7Unidad no definidaAMPOLLETA ROSCA LEDAMPOLLETA ROSCA LED $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.531 $ 13.529
27112004
Palas1Unidad no definidaPALA BASURAPALA BASURA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
46181504
Guantes protectores2Unidad no definidaPAR GUANTE T-MPAR GUANTE T-M $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONESCOBILLON $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
47131703
Recipientes para residuos sanitarios3Unidad no definidaPAPELERO BAÑOPAPELERO BAÑO $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABÓN LIQUIDOJABÓN LIQUIDO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70BOLSA BASURA 50X70 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidaBOLSA BASURA 70X90BOLSA BASURA 70X90 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.664
47131602
Paños de limpieza absorbente3Unidad no definidaDANZARINADANZARINA $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.713 $ 4.714
47121812
Raspadores de limpieza8Unidad no definidaVIRUTILLA PISOVIRUTILLA PISO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
12181501
Ceras sintéticas8Unidad no definidaSACHET CERA CREMA ROJASACHET CERA CREMA ROJA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.395
Total Neto $ 85.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.252
TOTAL OC $ 101.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.