Orden de Compra. Nº2902-1772-SE15 "ALIMENTACIÓN ALUMNOS LICEO HORNOPIRÉN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1772-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ALUMNOS LICEO HORNOPIRÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 9428,12984
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eugenio Daniel
Razón Social comercial eugenio daniel schneider rodriguez eirl
R.U.T. 76.400.846-4
Sucursal Eugenio Daniel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1CajaTé LiptonTé Lipton $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaToalla novaToalla nova $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
50181905
Galletas dulces o pastelitos54Unidad no definidaGalletas individualesGalletas individuales $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.330 $ 21.328
50201706
Café1Unidad no definidaTARRO NESCAFÉ 170 GRS.TARRO NESCAFÉ 170 GRS. $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaTARRO MILO GRANDETARRO MILO GRANDE $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50131801
Queso natural54Unidad no definidaLÁMINAS DE QUESOLÁMINAS DE QUESO $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.828 $ 9.832
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZÚCAR IANSAAZÚCAR IANSA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
50181901
Pan fresco54Unidad no definidaPANESPANES $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.428 $ 4.437
Total Neto $ 49.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.428
TOTAL OC $ 59.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.