Orden de Compra. Nº2902-1792-SE12 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA QUIACA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1792-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA QUIACA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-11-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 3902,18487394494
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaCIF CREMA 750 GRSCIF CREMA 750 GRS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
47131811
Productos de lavandería1Unidad no definidaDETERGENTE RINSO MATIC DE 1 KGDETERGENTE RINSO MATIC DE 1 KG $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad no definidaCERA LÍQUIDACERA LÍQUIDA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definidaCLORO DE 2 LTSCLORO DE 2 LTS $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.227
53102504
Guantes o manoplas2Unidad no definidaGUANTES DE ASEOGUANTES DE ASEO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 70 X 90BOLSAS DE BASURA 70 X 90 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
Total Neto $ 20.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.902
TOTAL OC $ 24.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.