Orden de Compra. Nº2902-1839-SE10 "MATERIALES SEP ESCUELA EL MANZANO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1839-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEP ESCUELA EL MANZANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-17-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 5011,84873948563
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
R.U.T. 79.668.170-5
Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina6UnidadPL. CARTULINA DORADAPL. CARTULINA DORADA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.966
14111610
Cartulina5UnidadPL. CARTULINA PLATEADAPL. CARTULINA PLATEADA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA AZUL METALICOCARTULINA AZUL METALICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA ROJO METALICOCARTULINA ROJO METALICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
14111610
Cartulina10UnidadPL. CARTULINA BLANCAPL. CARTULINA BLANCA $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 655
14111610
Cartulina5UnidadCARTULINA NEGRAPL. CARTULINA NEGRA $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 328
14121503
Cartulina10UnidadPL. CARTON PIEDRA 2 MMPL. CARTON PIEDRA 2 MM $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
31201610
Colas5UnidadSTICK-FIX EN BARRA GRANDESTICK-FIX EN BARRA GRANDE $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235
53141501
Alfileres rectos2UnidadCAJA ALFILERESCAJA ALFILERES $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194 $ 193
31201601
Adhesivos químicos2UnidadSILICONA LIQUIDA X 250 ML.SILICONA LIQUIDA X 250 ML. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
60121150
Papel Crepé10UnidadPL. PAPEL CREPE AZULPL. PAPEL CREPE AZUL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.429
14111525
Papel multiuso1UnidadCJA. PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100CJA. PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100 $ 5.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.311 $ 5.311
Total Neto $ 26.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.012
TOTAL OC $ 31.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.