Orden de Compra. Nº2902-1850-SE10 "MATERIALES SEP ESCUELA AULEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1850-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEP ESCUELA AULEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-17-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 15488,9915966099
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
R.U.T. 79.668.170-5
Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho50UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS DE MIGAGOMA DE BORRAR FACTIS DE MIGA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 7.983
14121503
Cartulina100UnidadCARTULINA METALICA 25 C/COLOR - ROJO- DORADO - AZUL- PLATEADO.CARTULINA METALICA 25 C/COLOR - ROJO- DORADO - AZUL- PLATEADO. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.773
14121503
Cartulina100UnidadCARTULINA 25 DE C/COLOR ROJO - CELESTE - VERDE - NARANJOCARTULINA 25 DE C/COLOR ROJO - CELESTE - VERDE - NARANJO $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.555
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30UnidadSTICK-FIX EN BARRA GRANDESTICK-FIX EN BARRA GRANDE $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.412
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA BIC NEGROLAPIZ PASTA BIC NEGRO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201610
Colas6UnidadFRANCO COLA FRIA DE 500 CCFRANCO COLA FRIA DE 500 CC $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.361
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA DE EMBALAR TRANSPARENTECINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437
Total Neto $ 81.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.489
TOTAL OC $ 97.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.