Orden de Compra. Nº2902-1876-SE13 "Articulos de aseo Escuela Antupirén/Anexo Liceo Hornopirén"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1876-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo Escuela Antupirén/Anexo Liceo Hornopirén
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 8949,13053
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos3Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaQUIX MEDIANOQUIX MEDIANO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaCLORINDACLORINDA $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad no definidaCIFCIF $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaDETERGENTE BRISADETERGENTE BRISA $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
12181501
Ceras sintéticas6Unidad no definidaCERAS INCOLORASCERAS INCOLORAS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
47121701
Bolsas de basura4Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA GRANDEBOLSAS DE BASURA GRANDE $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
47131602
Paños de limpieza absorbente2Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSOPAÑOS MULTIUSO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
12181501
Ceras sintéticas10CajaCERAS ROJAS CERAS ROJAS $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.387
46181504
Guantes protectores2ParGUANTESGUANTES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Total Neto $ 47.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.949
TOTAL OC $ 56.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.