Orden de Compra. Nº
2902-1876-SE13
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Articulos de aseo Escuela Antupirén/Anexo Liceo Hornopirén
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-1876-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de aseo Escuela Antupirén/Anexo Liceo Hornopirén
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
8949,13053
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuela
Razón Social
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T.
12.164.452-5
Sucursal
manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos
3
Unidad no definida
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.538
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad no definida
QUIX MEDIANO
QUIX MEDIANO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad no definida
CLORINDA
CLORINDA
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.815
$ 2.815
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad no definida
CIF
CIF
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
DETERGENTE BRISA
DETERGENTE BRISA
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
12181501
Ceras sintéticas
6
Unidad no definida
CERAS INCOLORAS
CERAS INCOLORAS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.076
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA GRANDE
BOLSAS DE BASURA GRANDE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.538
47131602
Paños de limpieza absorbente
2
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO
PAÑOS MULTIUSO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
12181501
Ceras sintéticas
10
Caja
CERAS ROJAS
CERAS ROJAS
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.387
46181504
Guantes protectores
2
Par
GUANTES
GUANTES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
Total Neto
$ 47.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.949
TOTAL OC
$ 56.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.