Orden de Compra. Nº2902-1896-SE18 "TARJETAS DE REGALO GRANDES TIENDAS ALUMNOS PROGRAMA PRO RETENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1896-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra TARJETAS DE REGALO GRANDES TIENDAS ALUMNOS PROGRAMA PRO RETENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-76-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 2986193,22113
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Falabella
Razón Social GIFT CORP SPA
R.U.T. 76.142.721-0
Sucursal Falabella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111608
Cupón de regalo317UnidadTarjetas de regalo grandes tiendas Alumnos Programa Pro-Retrención. *168 TARJETAS REGALO GRANDES TIENDAS VARONES/ *149 TARJETAS REGALO GRANDES TIENDAS DAMAS/ *MONTO PARA CADA UNA $59.000 IVA INCLUIDO OFERTA CONSIDERA FACTURACION AFECTA MENSUAL EN BASE A LO CONSUMIDO POR LAS GIFT CARD, INCLUYE INCREMENTO DE 4,130 PESOS POR GIFT CARD QUE CORRESPONDE AL 7% $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.716.860 $ 15.716.806
Total Neto $ 15.716.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.986.193
TOTAL OC $ 18.702.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.