Orden de Compra. Nº
2902-19-SE20
"
MATERIALES PARA REALIZAR MANTENCIONES EN ESCUELA ANTUPIRÉN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-19-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REALIZAR MANTENCIONES EN ESCUELA ANTUPIRÉN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2904-24-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
42507,30293
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social
FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T.
92.874.000-5
Sucursal
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121501
Interruptores de seguridad
4
Unidad no definida
INTERRUP. 9/12 COD. 2-5-819
INTERRUP. 9/12 COD. 2-5-819
$ 1.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.116
$ 6.118
11101719
Cinc
1
Unidad no definida
ZINC LISO 0.40 COD. 31-11-1
ZINC LISO 0.40 COD. 31-11-1
$ 5.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.269
$ 5.269
31161503
Clavo-tornillo
6
Unidad no definida
TORNILLO AUTO 9 X 5/8 COD -27-13-707
TORNILLO AUTO 9 X 5/8 COD -27-13-707
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.538
31161503
Clavo-tornillo
6
Unidad no definida
TORNILLO AUTO 3" COD. 27-13-948
TORNILLO AUTO 3" COD. 27-13-948
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.418
$ 50.420
31201616
Adhesivos líquidos
4
Unidad no definida
ADHESIVO TIGRE COD. 21-15-39
ADHESIVO TIGRE COD. 21-15-39
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.555
27111704
Enchufes
4
Unidad no definida
TOMA 10 A COD. 2-5-820
TOMA 10 A COD. 2-5-820
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.016
$ 6.017
11121611
Tablero de partículas
15
Unidad no definida
OSB 11 M COD. 15-3-2
OSB 11 M COD. 15-3-2
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.005
$ 121.008
39121302
Placas o tapas de cerramientos
16
Unidad no definida
PLACA CIEGA COD. 2-5-779
PLACA CIEGA COD. 2-5-779
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.752
$ 10.756
27111704
Enchufes
4
Unidad no definida
TOMA TRIPLE COD. 2-5-882
TOMA TRIPLE COD. 2-5-882
$ 3.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.044
$ 13.042
Total Neto
$ 223.723
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.507
TOTAL OC
$ 266.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.