Orden de Compra. Nº2902-1945-SE10 "COFFE BREACK DOCENTES REUNION PLAN DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1945-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2010
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREACK DOCENTES REUNION PLAN DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-116-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 4294,95798318915
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Jugos y néctar concentrados5Unidad no definidaJUGOS WATTSJUGOS WATTS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAZUCARAZUCAR $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521 $ 521
Café1UnidadNESCAFENESCAFE $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
Servilletas1UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.933
Galletas dulces o pastelitos10UnidadQUEQUESQUEQUES $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
Bolsitas de te1UnidadTE LIPTONTE LIPTON $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
Agua mineral1UnidadAGUA MINERALAGUA MINERAL $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
Total Neto $ 22.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.295
TOTAL OC $ 26.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.