Orden de Compra. Nº
2902-1967-SE10
"
MATERIALES ASEO COLEGIO CONTAO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-1967-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO COLEGIO CONTAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
*
Impuesto
15487,3949579426
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuela
Razón Social
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T.
12.164.452-5
Sucursal
manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Magos para escobas o traperos
4
Unidad
TRAPERO
TRAPERO
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.378
Magos para escobas o traperos
3
Unidad
DANZARINAS
DANZARINAS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.403
Detergentes surfactantes
4
Unidad
CIF
CIF
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.378
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
Bolsas de plástico
6
Unidad
PQTE. BOLSA DE BASURA
PQTE. BOLSA DE BASURA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.665
$ 4.664
31211910
Mitones
3
Unidad
GUANTES DESECHABLES
GUANTES DESECHABLES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.395
47131805
Limpiadores de uso general
2
kilogramo
DETERGENTE OMO
DETERGENTE OMO
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
Cloro Cl
40
Litro
CLORO
CLORO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.849
Ceras sintéticas
40
Litro
CERA LIQUIDA INCOLORA
CERA LIQUIDA INCOLORA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
Total Neto
$ 81.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.487
TOTAL OC
$ 97.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.