Orden de Compra. Nº2902-1967-SE10 "MATERIALES ASEO COLEGIO CONTAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1967-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO COLEGIO CONTAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 15487,3949579426
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Magos para escobas o traperos4UnidadTRAPEROTRAPERO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
Magos para escobas o traperos3UnidadDANZARINASDANZARINAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
Detergentes surfactantes4UnidadCIFCIF $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
Barniz o ceras de muebles1UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
Bolsas de plástico6UnidadPQTE. BOLSA DE BASURAPQTE. BOLSA DE BASURA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
Escobillones3UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDAESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.664
31211910
Mitones3UnidadGUANTES DESECHABLESGUANTES DESECHABLES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
47131805
Limpiadores de uso general2kilogramoDETERGENTE OMODETERGENTE OMO $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
Cloro Cl40LitroCLOROCLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
Ceras sintéticas40LitroCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
Total Neto $ 81.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.487
TOTAL OC $ 97.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.