Orden de Compra. Nº2902-1978-SE17 "MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1978-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-20-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 13595,12092
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar Cristina
Razón Social MARGARITA BEATRIZ BUSTAMANTE JIMENEZ
R.U.T. 7.901.151-7
Sucursal Bazar Cristina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1459Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTOS RENDICIÓN SEP 2017SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTOS RENDICIÓN SEP 2017 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.360 $ 58.360
10161904
Flores secas11Unidad no definidaBESITO ADORNOBESITO ADORNO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
12352310
Siliconas6Unidad no definidaBARRA DE SILICONABARRA DE SILICONA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
14121503
Cartulina1Unidad no definidaSOBRE CARTULINASOBRE CARTULINA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)4Unidad no definidaGOMA EVA GLITTERGOMA EVA GLITTER $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidaOPALINASOPALINAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
Total Neto $ 71.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.595
TOTAL OC $ 85.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.