Orden de Compra. Nº2902-1987-SE11 "MATERIALES ASEO ANEXO ESCUELA BASICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1987-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ANEXO ESCUELA BASICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-27-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 6514,28571426552
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles2UnidadPAR GUANTES DESECHABLESPAR GUANTES DESECHABLES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
47131609
Magos para escobas o traperos2UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSAS PARA BASURA 70 X 90BOLSAS PARA BASURA 70 X 90 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
47131502
Paños de limpieza2UnidadDANZARINASDANZARINAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
12161902
Detergentes surfactantes1kilogramoDETERGENTE RINSODETERGENTE RINSO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
12141901
Cloro Cl10LitroCLOROCLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
12181501
Ceras sintéticas10LitroCERA LIQUIDA BRAVOCERA LIQUIDA BRAVO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
Total Neto $ 34.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.514
TOTAL OC $ 40.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.