Orden de Compra. Nº
2902-1993-SE19
"
ESTÍMULOS ALUMNOS ESCUELA PICHICOLO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-1993-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ESTÍMULOS ALUMNOS ESCUELA PICHICOLO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
60448,73845
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Independencia
Razón Social
CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID
R.U.T.
14.226.391-2
Sucursal
Libreria Independencia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121603
Mochilas
2
Unidad no definida
MOCHILA UNISEX
MOCHILA UNISEX
$ 21.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.680
$ 43.681
43201801
Unidades de discos flexibles
1
Unidad no definida
PENDRIVE 16 GB
PENDRIVE 16 GB
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
60121518
Lápices de grafito
4
Unidad no definida
LÁPIZ GRAFITO
LÁPIZ GRAFITO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44121619
Sacapuntas
2
Unidad no definida
SACAPUNTAS
SACAPUNTAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
2
Unidad no definida
LÁPIZ CORRECTOR
LÁPIZ CORRECTOR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
53111903
Zapatillas de niño
1
Unidad no definida
ZAPATILLA VARÓN 38 NIKE
ZAPATILLA VARÓN 38 NIKE
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
60131510
Fundas de instrumentos musicales, estuches o acces
2
Unidad no definida
ESTUCHE UNISEX
ESTUCHE UNISEX
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.068
$ 10.067
44121707
Lápices de colores
2
Unidad no definida
LÁPIZ DE COLORES X 12
LÁPIZ DE COLORES X 12
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31201603
Gomas
4
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
53111904
Zapatillas de niña
2
Unidad no definida
ZAPATILLA DAMA 34 Y 35 NIKE
ZAPATILLA DAMA 34 Y 35 NIKE
$ 33.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.210
$ 67.210
53111903
Zapatillas de niño
1
Unidad no definida
ZAPATILLA VARÓN 34 NIKE
ZAPATILLA VARÓN 34 NIKE
$ 35.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.286
$ 35.286
53111903
Zapatillas de niño
3
Unidad no definida
ZAPATILLA VARÓN 36 NIKE
ZAPATILLA VARÓN 36 NIKE
$ 36.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.378
$ 108.378
Total Neto
$ 318.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.449
TOTAL OC
$ 378.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.