Orden de Compra. Nº2902-2003-SE11 "INSUMOS ALUMNOS PIE ESCUELA ANTUPIREN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-2003-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALUMNOS PIE ESCUELA ANTUPIREN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-11-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 2184,201680667
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor farmacia austral
Razón Social ANA CRISTINA TORRES JARA
R.U.T. 9.729.449-6
Sucursal farmacia austral
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111042
Alcohol de polivinilo2LitroALCOHOL 70ªALCOHOL 70ª $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.353
13111042
Alcohol de polivinilo2LitroALCOHOL GELALCOHOL GEL $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.143
Total Neto $ 11.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.184
TOTAL OC $ 13.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.