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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2902-2003-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ALUMNOS PIE ESCUELA ANTUPIREN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2902-11-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
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Comuna |
Hualaihué
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Impuesto |
2184,201680667 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
farmacia austral |
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Razón Social |
ANA CRISTINA TORRES JARA
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R.U.T. |
9.729.449-6 |
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Sucursal |
farmacia austral |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111042
| Alcohol de polivinilo | 2 | Litro | ALCOHOL 70ª | ALCOHOL 70ª |
$ 2.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.352
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$ 4.353
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13111042
| Alcohol de polivinilo | 2 | Litro | ALCOHOL GEL | ALCOHOL GEL |
$ 3.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.142
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$ 7.143
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Total Neto
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$ 11.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.184
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$ 13.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.