|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2902-2003-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-09-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE CAMIONETA DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2902-29-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.200-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
|
Comuna |
Hualaihué
|
|
Impuesto |
5676,050420162 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
empresa |
|
Razón Social |
SOC DE SERVICIOS Y EXPL TURISTICA CARRET
|
|
R.U.T. |
79.990.850-6 |
|
Sucursal |
empresa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 50 | Litro | PETROLEO | PETROLEO |
$ 597,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.850
|
$ 29.874
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.874
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.676
|
|
$ 35.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.