Orden de Compra. Nº
2902-2068-SE11
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MATERIALES ASEO ESCUELA LA POZA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-2068-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO ESCUELA LA POZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-27-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
5907,5630251949
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuela
Razón Social
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T.
12.164.452-5
Sucursal
manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad no definida
CLORO DE 1 LT
CLORO DE 1 LT
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.855
$ 2.857
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
PAÑOS DE LIMPIEZA DANZARINA
PAÑOS DE LIMPIEZA DANZARINA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad no definida
DESINFECTANTE POET
DESINFECTANTE POET
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.614
$ 3.613
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad no definida
LAVALOZAS QUIX
LAVALOZAS QUIX
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad no definida
DESODORANTES AMBIENTALES
DESODORANTES AMBIENTALES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad no definida
CERA ROJA CON TIERRA DE COLOR
CERA ROJA CON TIERRA DE COLOR
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.555
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad no definida
VIRUTILLAS DE PISO GRUESA Y FINA (5 C/U)
VIRUTILLAS DE PISO GRUESA Y FINA (5 C/U)
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
Total Neto
$ 31.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.908
TOTAL OC
$ 37.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.