Orden de Compra. Nº
2902-208-SE15
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Materiales de aseo Escuela Rural Huinay
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-208-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo Escuela Rural Huinay
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-15-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
7197,544318
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuela
Razón Social
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T.
12.164.452-5
Sucursal
manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
2
Unidad no definida
Esponjas
Esponjas
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
46181504
Guantes protectores
2
Unidad no definida
Par de guantes
Par de guantes
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad no definida
Bolsa de basura 80 x 110
Bolsa de basura 80 x 110
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.412
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
Danzarinas
Danzarinas
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
Lavalozas Quix grande
Lavalozas Quix grande
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
47131609
Magos para escobas o traperos
2
Unidad no definida
Traperos
Traperos
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.345
12141901
Cloro Cl
6
Unidad no definida
Cloro
Cloro
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
Detergente Rinso
Detergente Rinso
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
Poett
Poett
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
12131706
Cerillas
2
Paquete
Fósforos
Fósforos
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
Total Neto
$ 37.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.198
TOTAL OC
$ 45.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.