Orden de Compra. Nº2902-211-SE22 "MATERIALES DE ASEO JARDIN PASO A PASITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-211-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN PASO A PASITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-58-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 134720,74488
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidaCLORO GEL.CLORO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.650 $ 46.650
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad no definidaQUIX , 750 ML.QUIX $ 2.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.820 $ 41.820
12191601
Solventes de alcohol100Unidad no definidaALCOHOL AL 70º.ALCOHOL $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.000 $ 479.000
14111704
Papel higiénico100Unidad no definidaPAPAEL HIGIENICO.CONFORT $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131605
Cepillos de limpieza26Unidad no definidaESCOBILLA PARA UÑAS.ESCOBILLA PARA UÑAS. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.387
31211903
Equipo para protección20Unidad no definidaCAJA DE MASCARILLAS.MASCARILLAS $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
Total Neto $ 709.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.721
TOTAL OC $ 843.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.