Orden de Compra. Nº2902-2143-SE09 "COMBUSTIBLE FURGON DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-2143-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE FURGON DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 3103,8655462144
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESSO SERENA 90
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES OELCKERS LIMITADA
R.U.T. 76.709.690-9
Sucursal ESSO SERENA 90
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel40LitroDIESELDIESEL $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.336
Total Neto $ 16.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.104
TOTAL OC $ 19.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.