Orden de Compra. Nº
2902-22-SE14
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Materiales para realizar reparaciones en Escuela Rural Quiaca
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-22-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para realizar reparaciones en Escuela Rural Quiaca
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-43-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
20912,1239
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vidrieriamuebleriaymaderascristal
Razón Social
JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES
R.U.T.
9.717.250-1
Sucursal
vidrieriamuebleriaymaderascristal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
Sifon lavamanos
Sifon lavamanos
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
FLAPPER
FLAPPER
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
Cerraduras sobreponer
Cerraduras sobreponer
$ 9.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.992
$ 18.992
40141701
Desagües
1
Unidad no definida
Desague lavaplatos
Desague lavaplatos
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
Fitting
Fitting
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.664
$ 9.664
31162407
Pestillo
1
Unidad no definida
Aldaba 3"
Aldaba 3"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
39101605
ampolletas fluorescentes
6
Unidad no definida
Ampolletas ahorro energía
Ampolletas ahorro energía
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.598
$ 11.597
30171504
Puertas de madera
1
Unidad no definida
Puerta terciado avión
Puerta terciado avión
$ 14.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.622
$ 14.622
30161703
Linóleo
5,6
Metro Lineal
Linoleo alto tráfico
Linoleo alto tráfico
$ 8.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.048
$ 48.047
Total Neto
$ 110.064
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.912
TOTAL OC
$ 130.976
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.