Orden de Compra. Nº2902-22-SE14 "Materiales para realizar reparaciones en Escuela Rural Quiaca"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-22-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para realizar reparaciones en Escuela Rural Quiaca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-43-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 20912,1239
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal
Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES
R.U.T. 9.717.250-1
Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaSifon lavamanosSifon lavamanos $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaFLAPPERFLAPPER $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaCerraduras sobreponerCerraduras sobreponer $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.992 $ 18.992
40141701
Desagües1Unidad no definidaDesague lavaplatosDesague lavaplatos $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaFittingFitting $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
31162407
Pestillo1Unidad no definidaAldaba 3"Aldaba 3" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
39101605
ampolletas fluorescentes6Unidad no definidaAmpolletas ahorro energíaAmpolletas ahorro energía $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.597
30171504
Puertas de madera1Unidad no definidaPuerta terciado aviónPuerta terciado avión $ 14.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
30161703
Linóleo5,6Metro LinealLinoleo alto tráficoLinoleo alto tráfico $ 8.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.048 $ 48.047
Total Neto $ 110.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.912
TOTAL OC $ 130.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.