Orden de Compra. Nº2902-2212-SE11 "MATERIALES ESCUELA CORDILLERA NEVADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-2212-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA CORDILLERA NEVADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-16-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 2410,92436974313
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "ambar"
Razón Social IVAN EUGENIO SUBIABRE PEREZ
R.U.T. 7.955.428-6
Sucursal "ambar"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112402
Uñetas1Unidad no definidaUÑETA PARA LAVAMANOSUÑETA PARA LAVAMANOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40141901
Conductos flexibles1Unidad no definidaFLEXIBLE HI-HI 1/2 PULGADAFLEXIBLE HI-HI 1/2 PULGADA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
40141901
Conductos flexibles1Unidad no definidaFLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR WCFLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR WC $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaPEGAMENTO VINILITPEGAMENTO VINILIT $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
15111505
Butano1Unidad no definidaGAS BUTANOGAS BUTANO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaREDUCCIÓN PVC 50-40REDUCCIÓN PVC 50-40 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211704
Selladores1Unidad no definidaSELLO ANTIFUGASELLO ANTIFUGA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31161608
Tirafondos1Unidad no definidaTIRAFONDO PARA TAZA WCTIRAFONDO PARA TAZA WC $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Total Neto $ 12.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.411
TOTAL OC $ 15.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.