Orden de Compra. Nº2902-2274-SE17 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA SAN PEDRO DE CHAUCHIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-2274-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA SAN PEDRO DE CHAUCHIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 13379,82736
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza4Unidad no definidaDANZARINAS DANZARINAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
47131609
Magos para escobas o traperos4Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
12181501
Ceras sintéticas10Unidad no definidaCERA INCOLORACERA INCOLORA $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLOROCLORO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4Unidad no definidaBASUREROS C/TAPA BASUREROS C/TAPA $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.151
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
42132205
Guantes quirúrgicos4Unidad no definidaPAR GUANTES TALLA MPAR GUANTES TALLA M $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaCIF CREMACIF CREMA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
Total Neto $ 70.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.380
TOTAL OC $ 83.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.