Orden de Compra. Nº
2902-2274-SE17
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MATERIALES DE ASEO ESCUELA SAN PEDRO DE CHAUCHIL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-2274-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO ESCUELA SAN PEDRO DE CHAUCHIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
13379,82736
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRAULIO RODRIGO
Razón Social
COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T.
76.486.156-6
Sucursal
BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad no definida
DANZARINAS
DANZARINAS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.538
47131609
Magos para escobas o traperos
4
Unidad no definida
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.899
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad no definida
CERA INCOLORA
CERA INCOLORA
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.706
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLORO
CLORO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
4
Unidad no definida
BASUREROS C/TAPA
BASUREROS C/TAPA
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.152
$ 18.151
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.194
$ 3.193
42132205
Guantes quirúrgicos
4
Unidad no definida
PAR GUANTES TALLA M
PAR GUANTES TALLA M
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.220
$ 6.218
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
Total Neto
$ 70.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.380
TOTAL OC
$ 83.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.