Orden de Compra. Nº2902-237-SE11 "COMBUSTIBLE CAMIONETA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-237-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2011
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE CAMIONETA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-15-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 3966,0504201639
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HORST WAHL MEHRCKENS
Razón Social HORST ENRIQUE ROLANDO WAHL MEHRCKENS
R.U.T. 4.585.090-0
Sucursal HORST WAHL MEHRCKENS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bencina30LitroBENCINA 97 OCTS.BENCINA 97 OCTS. $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.874
Total Neto $ 20.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.966
TOTAL OC $ 24.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.