Orden de Compra. Nº2902-237-SE14 "Materiales eléctricos Bodega Escuela Rolecha"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-237-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos Bodega Escuela Rolecha
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-43-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 41089,48303
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal
Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES
R.U.T. 9.717.250-1
Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras12Unidad no definidaESQUINEROSESQUINEROS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
60121001
Pinturas3Unidad no definidaPINTURA LATEX BLANCO INVIERNOPINTURA LATEX BLANCO INVIERNO $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.161 $ 49.160
31163301
Plancha de relleno3Unidad no definidaTERCIADO ESTRUCTURAL 18 MMTERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.161 $ 49.160
30181512
Asientos de inodoro6Unidad no definidaTAPAS WCTAPAS WC $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.815
31231313
Tubería de plástico5Unidad no definidaFITTINGFITTING $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.320 $ 48.319
31162407
Pestillo5Unidad no definidaPESTILLO PUERTA WCPESTILLO PUERTA WC $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
11121610
Maderas duras12Unidad no definidaGUARDAPOLVOSGUARDAPOLVOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.156 $ 18.151
Total Neto $ 216.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.089
TOTAL OC $ 257.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.