Orden de Compra. Nº2902-2404-SE10 "MATERIALES ASEO LICEO HORNOPIREN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-2404-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO LICEO HORNOPIREN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 24402,0672267982
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Paños de limpieza absorbente4Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
Bolsas de basura2UnidadBOLSA BASURA GRANDEBOLSA BASURA GRANDE $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
Mitones4UnidadGUANTES DESECHABLESGUANTES DESECHABLES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
Detergentes surfactantes8UnidadCIF EN CREMACIF EN CREMA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.756
Ceras sintéticas25UnidadCERA LIQUIDA BRAVO INCOLORACERA LIQUIDA BRAVO INCOLORA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.825 $ 37.815
Ceras sintéticas30UnidadCERA LIQUIDA BRAVO ROJACERA LIQUIDA BRAVO ROJA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.378
Detergentes surfactantes2UnidadDETERGENTE OMODETERGENTE OMO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
Paños de limpieza2UnidadDANZARINASDANZARINAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
47121605
Limpiadores de suelo2LitroVIM LIQUIDO PARA BAÑOVIM LIQUIDO PARA BAÑO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Cloro Cl15LitroCLOROCLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193
Total Neto $ 128.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.402
TOTAL OC $ 152.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.