Orden de Compra. Nº2902-2460-SE11 "ARTÍCULOS LIBRERÍA PROGRAMA RESIDENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-2460-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS LIBRERÍA PROGRAMA RESIDENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-31-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 1730,75630251759
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar Cristina
Razón Social MARGARITA BEATRIZ BUSTAMANTE JIMENEZ
R.U.T. 7.901.151-7
Sucursal Bazar Cristina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
Papel kraft12Unidad no definidaPAPELÓGRAFOSPAPELÓGRAFOS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.210
60124001
Planchas de corcho4Unidad no definidaPLANCHAS DE PLUMA VITPLANCHAS DE PLUMA VIT $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452 $ 2.454
60121502
Rotuladores de base disolvente6Unidad no definidaPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914 $ 1.916
14111532
Juegos de papel surtido10Unidad no definidaCARTULINASCARTULINAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaAUTOADHESIVOAUTOADHESIVO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERATIJERA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
44121706
Lápices de madera2Unidad no definidaLAPICES GRAFITOLAPICES GRAFITO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
44122106
Chinches y tachuelas1CajaPUNSHPUNSH $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437
Total Neto $ 9.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.731
TOTAL OC $ 10.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.