|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2902-27-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN LEÑA- ESCUELA SAN PEDRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2902-17-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.200-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
70300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COLMENA AUSTRAL SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL COLMENA AUSTRAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.539.857-4 |
|
Sucursal |
COLMENA AUSTRAL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121603
| Troncos | 20 | Unidad no definida | VARA LEÑA CORTA TEPÚ PUESTA EN ESCUELA | VARA LEÑA CORTA TEPÚ |
$ 18.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 370.000
|
$ 370.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 370.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.300
|
|
$ 440.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.