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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2902-287-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ASEO OFICINAS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2902-58-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
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Comuna |
Hualaihué
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Impuesto |
15619,91562066 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRAULIO RODRIGO |
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Razón Social |
COMERCIAL OELCKERS SPA
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R.U.T. |
76.486.156-6 |
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Sucursal |
BRAULIO RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 15 | Unidad no definida | 15 BOLSAS BASURA 50 X 70. | 15 BOLSAS BASURA 50 X 70. |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.450
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$ 9.454
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24111503
| Bolsas de plástico | 10 | Unidad no definida | 10 BOLSA BAUSRA 80 X 110. | 10 BOLSA BAUSRA 80 X 110. |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.390
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$ 16.387
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53131606
| Desodorantes | 6 | Unidad no definida | 6 IGENIX AEROSOL. | 6 IGENIX AEROSOL. |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.150
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$ 18.151
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14111703
| Toallas de papel | 4 | Unidad no definida | 4 TOALLA NOVA GRANDE. | 4 TOALLA NOVA GRANDE. |
$ 3.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.276
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$ 13.277
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 2 | Unidad no definida | 2 PAR GUANTES AMARILLO. | 2 PAR GUANTES AMARILLO. |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.622
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$ 4.622
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12191501
| Solventes aromáticos | 4 | Unidad no definida | 4 DESODORANTE AMBIENTAL. | 4 DESODORANTE AMBIENTAL. |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.556
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$ 6.555
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 2 | Unidad no definida | 2 LIMPIA VIDRIOS. | 2 LIMPIA VIDRIOS. |
$ 2.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.790
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$ 4.790
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47131502
| Paños de limpieza | 6 | Unidad no definida | 6 DANZARINA. | 6 DANZARINA. |
$ 1.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.976
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$ 8.975
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Total Neto
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$ 82.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.620
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$ 97.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.