Orden de Compra. Nº2902-293-SE19 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA MAÑIHUEICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-293-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA MAÑIHUEICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-62-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 25764,94791
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza20Unidad no definidaVIRUTILLA PISO FINAVIRUTILLA PISO FINA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
47121701
Bolsas de basura8Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaDETERGENTEDETERGENTE $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975 $ 11.975
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaCIF CREMA GRANDECIF CREMA GRANDE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
12181501
Ceras sintéticas30Unidad no definidaCERA CASINO AMARILLACERA CASINO AMARILLA $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.353
27112004
Palas2Unidad no definidaPALASPALAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109
46181504
Guantes protectores5Unidad no definidaPAR GUANTES T-MPAR GUANTES T-M $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.874
47131602
Paños de limpieza absorbente5Unidad no definidaDANZARINASDANZARINAS $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.855 $ 7.857
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135 $ 11.134
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaCLOROCLORO $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.941
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.109
Total Neto $ 135.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.765
TOTAL OC $ 161.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.